- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2021-01-25 15:47
那你这个是放到你这个在建工程的成本里面进行处理。借在建工程,贷应付账款。
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同学,你好
开具红字发票冲回
2023-02-13 10:12:42
借:应收账款 或 银行存款 (红字56万)
贷:主营业务收入 (红字56万)
贷:应交税费——应交增值税——销项税额 (红字税额,根据税率计算)
借:银行存款 38万
贷:其他应付款 38万
借:其他应付款 38万
贷:银行存款 38万
冲红发票:确保红字发票与原始发票一一对应,并冲减相应的收入和税费。
退回多余工程款:先通过“其他应付款”科目过渡,待款项退回时,再从“其他应付款”科目转出至“银行存款”。
2024-06-11 11:33:01
是的,就是计入那个里边的
2023-03-28 16:45:38
你好,这个借应收账款,贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
收到了,借银行存款,贷应收账款。
2025-05-21 17:17:28
同学你好
分包方需要开票给总包方。
2024-11-07 11:09:51
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小洪洪 追问
2021-01-25 16:17
陈诗晗老师 解答
2021-01-25 16:19