买了一批台历花了9000元,对方开票开了9500元,我们从对公账户打款给对方9000元,多开的500元发票账务怎么处理?
鲤鱼网络
于2021-01-22 16:11 发布 1025次浏览
- 送心意
许老师
职称: 注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
2021-01-22 16:12
同学你好!多出的 这个计入应付账款的
相关问题讨论

同学你好!多出的 这个计入应付账款的
2021-01-22 16:12:18

你好,借银行存款,应收账款贷主营业务收入应交税费借应付职工薪酬工资贷应收账款。
2021-09-15 14:51:41

你好,这个是专票的吗?不需要的。
2022-01-19 11:53:10

你好!差额计入管理费用算了.或者计入预付账款,下次一起开.
2019-03-20 16:34:15

借管理费用贷预付账款,正常做帐,汇算清缴调整。
2020-06-30 10:51:41
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
鲤鱼网络 追问
2021-01-22 16:13
许老师 解答
2021-01-22 16:14
鲤鱼网络 追问
2021-01-22 16:15
许老师 解答
2021-01-22 16:15