送心意

森林老师

职称中级会计师

2021-01-20 11:03

计提12月公积金
 借:管理费用 6000 贷:应付职工薪酬—公积金公司部分 6000
 缴纳12月份公积金 
借:应付职工薪酬—公积金公司部分 6000 借:其他应收款—公积金职工部分 6000 贷:银行存款 12000

追问

2021-01-20 11:11

那我在工资里面代扣的时候分录这样做对吗?

发放12月份工资
借:应付职工薪酬——100000
贷:银行存款   80000
贷:其他应收款(也是用这个科目吗?)——公积金职工部分  6000
贷:其他应收款(也是用这个科目吗?)——社保职工部分  12600
贷:应交税费(用这个科目是吗)——个人所得税  1400

森林老师 解答

2021-01-20 11:15

同学,你好,对的,这套分录对的。

追问

2021-01-20 11:17

社保的分录是
计提12月份社保
借:管理费用   10400
借:制造费用 27000
贷:应付职工薪酬 —社会保险公司部分  37400

缴纳12月份社保
借:应付职工薪酬——社会保险公司部分  37400
借:其他应收款——社保职工部分 12600
贷:应付职工薪酬   50000

森林老师 解答

2021-01-20 11:18

同学,你好,这个也没有问题。

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相关问题讨论
您好,您的处理非常正确!
2020-09-24 19:08:40
你好,对,公积金也要做,
2022-05-16 14:06:28
不对的,计提只能是公司负担的部分 借:管理费用 贷:应付职工薪酬--公积金 计提工资时 借:管理费用-工资,贷:应付职工薪酬 实际发放时 借:应付职工薪酬,贷:其他应收款-住房公积金、银行存款 应交税费--应交个人所得税 实际缴纳公积金时 借: 应付职工薪酬--公积金 其他应收款-住房公积金 贷:银行存款
2019-04-01 15:23:22
你好,可以看下下面的分录 你好,公司社保, 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬 ——社保(公司) 贷:应付职工薪酬 ——公积金(公司) 计提工资, 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬——工资 发放工资, 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款 ——社保(个人) 贷:其他应付款 ——公积金(个人) 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 上交社保, 借:应付职工薪酬 ——社保(公司) 借:应付职工薪酬 ——公积金(公司) 借:其他应付款 ——社保(个人) 借:其他应付款 ——公积金(个人) 贷:银行存款
2020-06-09 09:35:40
不可以的,必须应付职工薪酬,因为应付职工薪酬他核算的内容包含福利费。
2022-04-07 17:13:52
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