老师,请问本期购金税盘490计入管理费用借方;本期抵减490,借:应交增值税490 贷:管理费用490,这个管理费用是不是一借一贷,平了。这个情况还要结转到本年昨润吗?

Bonnie
于2016-10-11 13:44 发布 662次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好 ; 你作借方负数去 管理费用 ;然后 你做 了负数后。 同时没有管理费用发生 那么就是负数了
2021-10-19 10:27:28
你不抵扣是吗?借管理费用,贷应交税费。
2020-01-13 17:04:53
抵扣的时候,借:应交税费—应交增值税-减免税额 贷:管理费用
2019-02-20 10:30:20
小规模对吧?分录没错
2019-04-08 18:29:45
是的,是这样账务处理的
2019-10-24 14:57:44
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