送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-01-14 13:42

你好
计提的时候,借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—工资
打款给第三方的时候,借:其他应收款,贷:银行存款
实际发放的时候,借:应付职工薪酬—工资 ,     贷:其他应收款

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你好 计提的时候,借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—工资 打款给第三方的时候,借:其他应收款,贷:银行存款 实际发放的时候,借:应付职工薪酬—工资 ,     贷:其他应收款
2021-01-14 13:42:14
你好,可以计入借:管理费用-咨询费/其他/办公费 贷:银行存款
2022-01-14 09:47:58
你好,借:应收账款/银行存款/现金 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额)
2019-08-17 16:38:42
同学你好 借应收 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷应收
2022-06-01 17:21:59
借:销售费用-安装费 贷:银行存款
2022-06-30 10:04:26
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