老师你好,我想问一下新会计准则2006年和2019年的 问
https://www.docin.com/p-2632629268.html 这个里边有详细的介绍,我们不是专家,直接按2019版做账就行 答
老师,营业执照,因改名后,银行收取的费用,用管理费用, 问
是的,那个计入财务费用-手续费 答
1.公司最近购进新窗帘,几个办公室的窗帘合起来共 问
您好,这些都是计入管理费用-办公费就可以 答
你好老师,我们是个一般纳税人,之前业务往外开3%劳 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,公司是一套账,当月采购入库的先暂估入库,次月 问
次月取得发票后冲暂估 答

我的意思是 我是每月都报个税 但是6/7月没有销售部分的工资 所以就没有给他们报个税 那么这月发了他们的工资 我怎么在个税报告表里面补报呢? 选择这个薪酬期间是吗
答: 是的,把所属期间改为6.7月份就可以了。
请教一下,职工薪酬里的工资,每个月有分管理工资,销售工资,工人工资,那所得税年报里职工薪酬调整和期间费用调整里的 职工薪酬是要一致的么?
答: 您好,两者要一致的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,给销售人员发绩效奖,个税申报了,借:销售费用/工资 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬,贷 应交个人所得税,贷银行存款,这样写对吗?
答: 你这个是发工资的分录,你个税申报错了,要进行更正 借:应付职工薪酬 贷:应交税费---个人所得税 或者是相反的分录
计提工资可以这样写吗?借销售费用-职工薪酬3000(包括个税,社保款,工资),贷:应付职工薪酬-工资3000,月末结转,借:本年利润3000,贷:销售费用-工资3000还是要用职工薪酬科目,
请问计提9月份的工资,借:销售费用-职工薪酬,(多记了3000),贷:应付职工薪酬-工资(多记了3000怎么调账?) 请问是冲销多记的吗?借;应付职工薪酬-工资3千 贷;销售费用-职工薪酬3千
请问下发传单的临时工工资会计科目这样做对不 借:销售费用-广告和业务宣传费 贷:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款

