- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-10-10 09:42
我们9月份的,发票开出去了,但购进商口发票没有,交了5万多增值税,是否可以9月份不做账,到10月份有购进发票在来做账呢?
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你好,需要按规定取得材料或商品发票的,才可以结转对应的成本
2016-10-10 09:39:06

你好
根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 , 贷;库存商品
根据发票入账
借;库存商品 ,应交税费-应交增值税(进项税额), 贷;应付账款等科目
2020-03-16 14:37:51

你好!
可以的。
2019-11-27 10:58:56

你好,根据4000来冲销的。
2020-07-02 18:58:25

开出多少发票就结转多少成本
2019-03-11 15:30:49
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