送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-10-10 09:42

我们9月份的,发票开出去了,但购进商口发票没有,交了5万多增值税,是否可以9月份不做账,到10月份有购进发票在来做账呢?

腾冲 追问

2016-10-10 09:54

那老师,暂估入库了,需经结转成本吗?还是等到发票到了,再做结转成本

邹老师 解答

2016-10-10 09:39

你好,需要按规定取得材料或商品发票的,才可以结转对应的成本

邹老师 解答

2016-10-10 09:43

你好,9月份可以先暂估入库

邹老师 解答

2016-10-10 09:56

你好,需要结转成本的

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相关问题讨论
你好,需要按规定取得材料或商品发票的,才可以结转对应的成本
2016-10-10 09:39:06
你好 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 , 贷;库存商品 根据发票入账 借;库存商品 ,应交税费-应交增值税(进项税额), 贷;应付账款等科目
2020-03-16 14:37:51
你好! 可以的。
2019-11-27 10:58:56
你好,根据4000来冲销的。
2020-07-02 18:58:25
开出多少发票就结转多少成本
2019-03-11 15:30:49
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