老师,做账会用仓库管理模块,但是现实是公司每次付了款,货也到,当月也卖出去了,可是发票总是次月到,那这个库存怎么做?因为当月卖了,要结转成本,卖了一部分,结转一部分成本?(我是直接做到当月,结转成本也是当月,把次月的成本票夹到当月转账那天,这样处理可以吗?成本结转用的也是仓库模块)

行走的美艺
于2019-11-27 10:57 发布 1049次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
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你好
根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 , 贷;库存商品
根据发票入账
借;库存商品 ,应交税费-应交增值税(进项税额), 贷;应付账款等科目
2020-03-16 14:37:51
你好!
可以的。
2019-11-27 10:58:56
你好,需要按规定取得材料或商品发票的,才可以结转对应的成本
2016-10-10 09:39:06
你好,上月结转的成本数据有错误吗?
2019-07-06 08:26:08
你好,货物到了你正常做账就可以的,正常结转成本,但是不允许抵扣企业所得税。
2022-03-20 09:39:07
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