老师,做账会用仓库管理模块,但是现实是公司每次付了款,货也到,当月也卖出去了,可是发票总是次月到,那这个库存怎么做?因为当月卖了,要结转成本,卖了一部分,结转一部分成本?(我是直接做到当月,结转成本也是当月,把次月的成本票夹到当月转账那天,这样处理可以吗?成本结转用的也是仓库模块)
行走的美艺
于2019-11-27 10:57 发布 1031次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
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我们9月份的,发票开出去了,但购进商口发票没有,交了5万多增值税,是否可以9月份不做账,到10月份有购进发票在来做账呢?
2016-10-10 09:42:11

你好
根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 , 贷;库存商品
根据发票入账
借;库存商品 ,应交税费-应交增值税(进项税额), 贷;应付账款等科目
2020-03-16 14:37:51

你好!
可以的。
2019-11-27 10:58:56

你好,根据4000来冲销的。
2020-07-02 18:58:25

开出多少发票就结转多少成本
2019-03-11 15:30:49
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