老师,您好!企业所得税年报上,如果利润总额是亏损3万,然后纳税调整5万,请问最后要交的企业所得税是不是按2万的应纳税额来算的
学涯上前行
于2021-01-13 15:50 发布 1222次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2021-01-13 15:50
最后要交的企业所得税,按2万的应纳税额来算的
相关问题讨论

你好,你这是什么表?企业所得税表?年度的现在可以填?
2019-12-18 17:03:21

纳税申报应该和报表数据一致,根据报表申报纳税
2019-05-27 16:13:50

应该填入其他栏正确。
2018-04-13 15:43:24

您好,您这边应该在职工薪酬明细表和纳税调整明细表中填写相关内容。所得税主表会自动联动数据。财务报表年报数据按照账面数据填写。
2020-05-30 00:04:36

你好,这两者本来就不一样的
年报实际应纳税所得额=利润总额+纳税调增—纳税调减
而 利润表里面的所得税额是计提的所得税费用金额
二者不一致不需要调整的
2019-05-27 15:26:48
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
学涯上前行 追问
2021-01-13 15:54
文文老师 解答
2021-01-13 16:44
学涯上前行 追问
2021-01-13 16:52
文文老师 解答
2021-01-13 16:57