送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-01-13 09:50

你好 你们这个扣点 是什么情况   描述下好判断科目处理

过往云烟 追问

2021-01-13 10:02

供应商供货给我们按市场价,借款是少3个点付款给她们

meizi老师 解答

2021-01-13 10:04

 你好  结算 少付款3个点 。 那你们开票是按  多少开的。         这个3个点 是优惠的吗  

过往云烟 追问

2021-01-13 10:08

供应商问我因为有扣点他们的发票怎样开给我,以前没接触这情况,请老师指导

meizi老师 解答

2021-01-13 10:13

 你好     正常的话 是有优惠的 话 开     红字发票给 他们 红冲  

过往云烟 追问

2021-01-13 10:15

现在是供应商开发票给我们,问他那里怎样开,因为我们付款给他有扣点

meizi老师 解答

2021-01-13 10:17

 你好    你就让对方开  5000元 。  你扣点 你就开发票给他们    

过往云烟 追问

2021-01-13 10:46

我们不在开发票给她们给可以,账怎样处理

meizi老师 解答

2021-01-13 10:47

 你好   那你们就做 :借   成本 等贷 应付账款。  借应付账款贷银行存款  营业外收入   

过往云烟 追问

2021-01-13 13:06

老师,这样应付款好像多了,账上之前借库存商品5000贷应付款5000,现在对方开票开借应付款4850贷银行存款4850,之前成本结转结转了5000元,这个中间就有差额了

meizi老师 解答

2021-01-13 13:09

 你好   那你 成本多做了。 就去红冲借库存商品   -150 贷应付账款 -150   

过往云烟 追问

2021-01-13 14:07

谢谢老师

meizi老师 解答

2021-01-13 14:13

 没事的额希望能帮到你   

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你好 你们这个扣点 是什么情况 描述下好判断科目处理
2021-01-13 09:50:36
你好,供应商开具红字发票5000元。供应商公账退回来5000元,是可以的
2018-10-25 16:22:53
借:应付帐款 贷:营业外收入
2017-01-12 08:35:35
借:应付账款 贷:营业外收入,或者,借:应付账款 贷:原材料
2017-01-13 02:13:12
会计上记账与原来一致,借 固定资产 贷 银行存款 ,每月折旧;税法可以一次折旧进入费用。这是税会差异。
2015-06-13 05:50:35
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