送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-10-08 15:36

老师,可以放到长期待摊费用吗

岁月静好 追问

2016-10-08 15:39

那就是借:长期待摊费用48543.69,应交税费,应交增进项1456.31,贷:预付账款50000,分三年摊销时:借:管理费用,贷:长期待摊费用,对吗

邹老师 解答

2016-10-08 15:36

借;管理费用等科目    应交税费(进项税额)  贷;预付账款5万

邹老师 解答

2016-10-08 15:37

也是可以的

邹老师 解答

2016-10-08 15:46

是的

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相关问题讨论
借;管理费用等科目 应交税费(进项税额) 贷;预付账款5万
2016-10-08 15:36:02
你好,今年付了60万,借预付账款贷,银行存款60万,借固定资产贷预付账款95
2022-06-09 10:28:13
同学好,如果没有发票。那这个预付账款就直接转费用处理核销掉。然后做纳税调整处理。
2024-05-16 15:01:10
第2、3步是不对的, 收到发票,可以做 借:在建工程--船 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:预付账款 应付账款 验收后 借:固定资产--船 贷:在建工程--船
2018-06-25 16:10:00
首先,预付货款的会计分录是:借预付账款,贷银行存款。这是因为你已经支付了货款,但还没有收到货物,所以这笔款项应该记入预付账款。银行存款减少,所以贷银行存款。
2023-07-20 19:08:05
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