送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-01-11 09:10

你好    你分别来开票 。 如果你按月来收取服务费的话建议分月来做 。借银行存款  贷预收账款 其他应付款-押金 。   按月 :借 预收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 

一年过三科 追问

2021-01-11 09:11

需要做以前年度损益调整吗?

meizi老师 解答

2021-01-11 09:13

你好  不用 。你按月来做收入  

一年过三科 追问

2021-01-11 09:24

我12月的服务费在1月才开票,不用做以前年度损益调整吗?那么是在12月就做分录?1月开12月发票补进去?

meizi老师 解答

2021-01-11 09:28

 你好  不用走这个科目 。   

一年过三科 追问

2021-01-11 09:29

那么我应该怎么做分录呢?都入2021年1月收入?老师您可以详细说说吗?

meizi老师 解答

2021-01-11 09:33

 你好  借银行存款  贷预收账款 其他应付款-押金 。   按月 :借 预收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 

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你好    你分别来开票 。 如果你按月来收取服务费的话建议分月来做 。借银行存款  贷预收账款 其他应付款-押金 。   按月 :借 预收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 
2021-01-11 09:10:02
你好 业务发生了的可以的
2023-12-09 08:47:07
学员你好,2800就是0.28万元换算为元 200是价外费用,价外费用含税,所以换算为不含税,1.13是价税合计的比例
2022-08-26 09:24:29
你好,增值税发票包括普通,专用发票
2016-09-02 15:12:00
不开具,押金属于临时寄存款,非营业收入
2020-06-03 14:41:38
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精选问题
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