老师好。我8月份产生了3823.67的应交增值税在9月初就交了,现在我填增值税的主表,3823.67元用不用在主表里填列,应该填在哪一列,请老师指导一下
莲莲
于2016-10-07 15:32 发布 785次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-10-07 15:46
主表里的期初未缴税额指的是本月初还是本年初呢?如果是本月初那后面的本年累计的期初未缴税额为什么不是3823.67加年初的未缴税额的合计呢?
相关问题讨论

你是一般纳税人是的,
2019-10-15 16:42:23

这个科目配置是正确的,但是可能会存在其他不同的记账方式。比如,当有增值税减免时,第一贷方可以直接通过“其他收益”来记账,而不是通过“应交增值税-转出未交增值税”来记账。
2023-03-27 10:29:26

你好,未交增值税转出是
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
如果是多交增值税
借:应交税费-未交增值
贷:应交税费-应交增值税-转出多缴增值税
2020-02-18 23:11:26

你好,小规模贷方是应交税费——应交增值税
2017-06-29 22:04:28

你看一下图片吧,同学
2019-08-05 11:30:40
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邹老师 解答
2016-10-07 15:34
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2016-10-07 15:52