送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-01-08 09:09

你好    你之前支付怎么做分录的  

咕噜咕哎咕 追问

2021-01-08 09:10

之前是没有对公户,直接付的,他们有开发票过来

meizi老师 解答

2021-01-08 09:12

 你好  直接付款 你们应该做了分录的。 没有做账吗  

咕噜咕哎咕 追问

2021-01-08 09:13

做了,借 管理费用
           贷 库存现金

meizi老师 解答

2021-01-08 09:15

你好 现在做 借 库存现金或者银行存款 借管理费用负数  

咕噜咕哎咕 追问

2021-01-08 09:17

借银行存款  正数  贷管理费用  负数,是这样子吗?

meizi老师 解答

2021-01-08 09:21

   借方 管理费用负数  。  你看下  不是贷方  

咕噜咕哎咕 追问

2021-01-08 09:22

嗯嗯,好的

meizi老师 解答

2021-01-08 09:30

好的。希望能帮到你  

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相关问题讨论
同学你好!这个的话  记入管理费用吧
2021-06-23 10:08:27
你好 可以做管理费用办公费
2021-05-27 10:26:41
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2021-03-23 16:26:47
这个可以计入管理费用—商标费
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您好,没有收到发票,先记入预付账款, 借:预付账款 贷:银行存款 之后等发票到了,再冲销预付,记入成本费用
2021-03-10 09:36:48
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