发票抵扣系统统计表和账上的进项税额不符。经查询发现一份普遍账上记了进项税,还有一份已抵扣的进项税,但是账上没有记。已经结账了,这个怎么处理?11月记完账后忘记和系统做对比了
yi平
于2021-01-06 19:06 发布 1033次浏览
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maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2021-01-06 19:11
这个对应冲掉就可以,没有做补上,多做冲掉,借xx 借进项税额 负数,
相关问题讨论

这个可以不用结转的额
2020-11-25 16:10:27

这个对应冲掉就可以,没有做补上,多做冲掉,借xx 借进项税额 负数,
2021-01-06 19:11:39

借应交税费待认证贷应交税费应交增值税进项。
2022-01-12 10:58:55

你有留底是吧
报税留底就可以
一月份有销项可以抵扣
2020-02-17 08:32:25

你好,按照财会(2016)22号文件规定,就是这样的,余额不转,一直挂着
2019-01-09 17:57:06
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yi平 追问
2021-01-06 19:16
maize老师 解答
2021-01-06 20:32