收到预收材料款6万元,发票己开,怎么做会计分录?
日月
于2021-01-06 18:46 发布 690次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-01-06 18:47
你好 借银行存款 贷 预收账款 应交税费-应交增值税 缴纳:借 应交税费-应交增值税贷银行存款
相关问题讨论

你好 借银行存款 贷 预收账款 应交税费-应交增值税 缴纳:借 应交税费-应交增值税贷银行存款
2021-01-06 18:47:16

你好!2015年你怎么做的?这如果当时没有确认收入,那就在16年开票时确认收入
2016-08-14 17:30:41

你好,这个就是,借:原材料 贷 预付账款 银行存款
2021-11-23 14:47:09

您好!借:原材料-暂估 贷:应付账款-暂估
2016-11-04 13:31:41

155000是六月份支付的吗?
2018-07-08 19:21:29
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
日月 追问
2021-01-06 18:49
meizi老师 解答
2021-01-06 18:53