老师:您好!请问一下我公司12月31日给老板发了一笔 问
是的,你的理解是对的。 答
老师,公司存货5000多万,应付账款6000多万,未分配利 问
您好, 您稍等我给您编辑 答
老师好,我们是国企下面的子公司,昨晚收到一个集团 问
借利润分配应付利润贷应付利润, 借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润 未分配利润的金额这个得是计提了盈余公积之后的 你的未分配利润是多少 答
老师您好!我是个体工商户,1一3季度是核定征收,其中3 问
那不可以,你没有成本的话,你会算清剿需要纳税调增,因为,你一整年都要查账征税 答
老师您好!我们是水果外贸公司,橙子出口销售业务,请 问
有合同依据的质量 / 规格扣损:冲减 主营业务收入 或计入 主营业务成本 无依据扣损 / 无法收回的坏账:计入 信用减值损失 第三方责任(物流 / 保险):先计入 其他应收款,无法追偿转 营业外支出 答

收到原材料,货款己支付,发票没收到,怎么做分录?
答: 按照暂估入账。借:库存商品--暂估贷:银行存款 估价入账 收到发票时冲回:借:库存商品(数字红字)贷:银行存款(数字红字) 同时按照发票做分录:借:库存商品 应交税金-应交增值税(进项税额)贷:银行存款
老师:原材料入库,没有收到发票,也没有支付货款,该怎么做分录
答: 可以吧原材料暂估入库,借:原材料 贷:暂估应付款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
购买原材料给对方已付款,但没收到货,也没收到发票,怎么做分录?收到货和发票后又怎么做?
答: 付款时 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票和货 借:原材料 应交税费—增值税—进项 贷:预付账款




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方苇苹 追问
2018-12-29 19:04
恩熙老师 解答
2018-12-29 19:06