送心意

田老师

职称会计师

2015-10-15 11:26

应是说错了吧。是你向老板转账吧?借其他应收款--老板4000  贷银行4000  借:应付职工薪酬3000  借;管理费171  贷:其他应收款--老板3171

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应是说错了吧。是你向老板转账吧?借其他应收款--老板4000 贷银行4000 借:应付职工薪酬3000 借;管理费171 贷:其他应收款--老板3171
2015-10-15 11:26:46
应冲减管理费用工资,应收回的2万,做其他应收款。借:其他应收款 借方,贷:管理费用—工资 借方负数
2019-07-11 17:18:13
你好 好处费肯定不能写,当作劳务费,代扣个税后入账!
2019-07-01 10:17:57
您好!公司垫付的时候,借其他应收款 贷现金等。 发工资收回的时候,借应付职工薪酬 贷现金 其他应收款。
2020-03-31 15:37:06
您好!借应付职工薪酬 贷银行存款。
2018-07-03 11:04:29
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