送心意

咪老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-07-11 17:18

应冲减管理费用工资,应收回的2万,做其他应收款。借:其他应收款 借方,贷:管理费用—工资 借方负数

ky安好 追问

2019-07-11 17:33

我不用做计提的反向分录嘛?
借应付职工薪酬,贷管理费用,
不用冲减我上月已经计提的2万嘛?
这3组分录可以做一张凭证嘛?

咪老师 解答

2019-07-11 17:46

需要做反计提分录,冲减上月多计提的应付职工薪酬,最好不要做在一张凭证上,后期不好查询。

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相关问题讨论
应冲减管理费用工资,应收回的2万,做其他应收款。借:其他应收款 借方,贷:管理费用—工资 借方负数
2019-07-11 17:18:13
您好!借应付职工薪酬 贷银行存款。
2018-07-03 11:04:29
借;劳务成本等科目 贷;银行存款
2017-01-06 17:17:09
应是说错了吧。是你向老板转账吧?借其他应收款--老板4000 贷银行4000 借:应付职工薪酬3000 借;管理费171 贷:其他应收款--老板3171
2015-10-15 11:26:46
借;应付职工薪酬 贷;其他应付款
2017-01-05 10:04:40
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