- 送心意
咪老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-07-11 17:18
应冲减管理费用工资,应收回的2万,做其他应收款。借:其他应收款 借方,贷:管理费用—工资 借方负数
相关问题讨论

应冲减管理费用工资,应收回的2万,做其他应收款。借:其他应收款 借方,贷:管理费用—工资 借方负数
2019-07-11 17:18:13

您好!借应付职工薪酬 贷银行存款。
2018-07-03 11:04:29

借;劳务成本等科目 贷;银行存款
2017-01-06 17:17:09

应是说错了吧。是你向老板转账吧?借其他应收款--老板4000 贷银行4000 借:应付职工薪酬3000 借;管理费171 贷:其他应收款--老板3171
2015-10-15 11:26:46

你好 押金之前挂账了吗 挂其他应付款的话 健康证也要挂其他应收款 。 那么你做 借管理费用-工资2050 贷应付职工薪酬2050 借应付职工薪酬2050 其他应付款500 贷其他应收款50 银行存款2500
2019-12-26 11:49:44
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ky安好 追问
2019-07-11 17:33
咪老师 解答
2019-07-11 17:46