老师你好,我们公司员工报销暂时不付钱,先挂账上,但是不走其他应付,挂其他应收,因为这个员工还有借支暂未冲账。我想问下,这种情况还是正常做,借:XX费用。贷方 其他应收 对不。到时候付钱的时候,就是借:其他应收,贷:银行存款,这样冲平对吗?老师
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于2021-01-05 16:46 发布 1398次浏览
- 送心意
微微老师
职称: 初级会计师,税务师
相关问题讨论

内账 可设银行存款-某某银行(后四位尾数)
2022-04-13 17:32:51

你好1. 是的。需要增加账户来区分下 ; 你总公司 一起统一做账就不用走其他应收款
2022-03-28 10:41:50

你好 交社保时
借其他应收款
贷银行
发工资时
借应付职工薪酬
借其他应收款
贷银行
2022-02-13 17:54:11

你好!其他应付款
2016-10-27 09:16:03

你好,可以的,就是通过其他应收款科目核算的
2017-11-22 18:09:16
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