老师,我之前有个票是暂估的,分录是这样写的:借:主营业务成本 30万 贷:应付账款-估价入账 30万 ,现在我收到的发票是29万,而且29万钱已经付了,那我应该怎么写分录呢?
雪白的溪流
于2021-01-04 17:37 发布 658次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2021-01-04 17:58
意思是多暂估一万吗,这个是几时的,没有跨年可以直接做,借主营业务成本-1万 贷应付账款 -1万,贷应付账款 估价入账-29万,贷应付账款供应商 29万
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你这是具体发生的什么业务呢
2022-03-14 10:16:31

你好,是的
2017-04-25 17:23:25

没问题,没问题,可以这么做分录。
2021-08-18 09:10:32

第一个分录,应该是房租,第二个分录应该是咨询公司的成本
2019-05-22 11:11:01

您好
冲销暂估是负数表示 正确的
2019-10-20 19:53:47
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雪白的溪流 追问
2021-01-05 01:11
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2021-01-05 06:41