送心意

王老师1

职称会计从业资格

2021-01-01 21:21

您好,没有跨年的情况下问题不是很大

努力努力再努力 追问

2021-01-01 21:51

这样操作的话,12月份发生额主营业务收入会比纳税申报表上的少。
明年年初审计的时候,税审会有问题吗

王老师1 解答

2021-01-01 22:09

那你们前11月的也是对不起来的,但是一整年是对的上的。这样做法比较简单
不然你们就要更正申报增值税申报表了

努力努力再努力 追问

2021-01-01 22:22

好的,我这样操作,税务局是认可的吗

王老师1 解答

2021-01-01 22:26

您好,因为你没造成国家税款流失,而且你还提早多交了税,所以问题不大
再者你发生错误的都在同一年度,不会影响数据统计,比如试算下一年是否适用加计抵减条件时也不影响

努力努力再努力 追问

2021-01-02 15:21

好的谢谢

王老师1 解答

2021-01-02 15:23

不客气,祝学习愉快

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你好,只要不低于你们当地规定的税负,可以。
2020-06-15 10:04:52
您好 请问是要调整收入跟增值税么
2021-03-15 08:53:11
一季度增值税多交了,在增值税主表中是负数列示,如果是没有多交的负数列示,就是在税务上认可的是正常需要交的税,不存在多交。
2019-11-06 10:53:11
你可以在以后月份稍微少交一些,控制好税负率
2015-12-24 21:29:56
借:管理费用——其他0.02 贷:应交税费——未交增值税0.02
2017-09-11 11:08:48
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