老师,您好,请问下股转,股东的实收资本入验单是银行 问
您好,是的,要看流水的 答
公司制造业,有种业务,这边委外加工,入加工费。同时 问
不能对冲,收到的做收入,支付的做成本 答
老师,老板在2家公司分别拿4800工资每月,年底有一家 问
那个是单独分开计税 答
劳保办公用品明细没有的这样发票不能报销吧 问
是的,必须要提供明细的 答
老师,请问这笔业务怎么做帐 问
借银行存款-2290户 贷银行存款-1175户 答

老师员工垫付资金买的电脑,报销时是不是要先做一笔借:固定资产 贷:其他应付款,报销后:借:固定资产 贷:库存现金 是吗
答: 支付欠款时 借;其他应付款 贷;库存现金等科目
老师,我们公司前期基本户没办下来,前期装修,购买固定资产等,所有的费用都是由老总垫支的,我需要做一笔分录借:库存现金 贷:其他应付款吗,还是直接借:费用 贷:其他应付款?
答: 你好,借;有关科目 贷;其他应付款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我想问问期初数据的借贷不平衡,期初数据是按目前公司所有的库存现金,固定资产,应收应付,预收预付,其他应收其他应付款登记的数据,所以借代不平衡,像这种情况,多出来的或少出来的数据怎么处理?
答: 你好 资产-负债=所有者权益 多出的或少的是权益
老师,请问购入固产时,借:固定资产 贷:其他应付款 ;借:其他应付款 贷:现金; 也可以这么做 借:固产 贷:现金 ;借:现金 贷:其他应付款 这两种做法产生的结果有什么不同呢?
上个月老板销售了DN200的管子,他收的现金存到公户,没有告诉我,这月DN200的管子还是库存,我现在该怎么做帐,钱他一起存的时候,我做到其他应付款里了(当时帐上没钱),我现在要怎么做这笔帐。
原来进货时是向老板借钱付的货款(其他应付款),公司现在想注销,可如果还老板钱的话,现金账上又没有那么多钱,这怎么办呢?现在库存货物又都过期了,想处理掉,卖的钱没有进货时多。
老师为啥在现金股利可撤销情况下(预计未来可解锁)时候,分配股利是要做一个冲回授予日确认的库存股,但是预计不可解锁情况下没有这么冲呢,而是只冲了其他应付款









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开心果 追问
2016-09-28 17:04
邹老师 解答
2016-09-28 16:56
邹老师 解答
2016-09-28 16:59
邹老师 解答
2016-09-28 17:05