老师好,我们外购原材料由于质量问题,供方同意折让6000元,我总账已做分录,但是用友软件进销存未做操作,怎么操作的呀,谢谢

朱
于2020-12-24 16:04 发布 883次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2020-12-24 16:09
你好!可以转营业外收入提供发票的话减少成本
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但是进销存的原材料与总账的原材料对不上了呀
2020-12-24 16:12:14
不是这样吗
借:应收账款 红字
贷:主营业务收入 红字
应交税费——应交增值税(销项)红字
2022-01-27 14:39:15
我问对方是哪张发票开红字信息表,他说不管哪一张,这是怎么回事?
2020-12-23 13:06:35
没问题,您可以使用用友的操作记录功能,点击“记录”,然后选择“应收发票”,即可在里面手动输入对应的凭证信息,完成操作。
2023-03-15 13:14:52
同学你好
直接补录就可以
2022-03-25 11:20:44
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