请问我刚接手了建筑公司内账,领导说之前帐太乱了,2021年要重新建账,之前帐的余额要注意什么呢?应付账款-工程物资余额是负数,要怎么处理?

忧心的乌龟
于2020-12-24 11:25 发布 1125次浏览
- 送心意
晓枫老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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你好,余额要看下是否和实际相符。是负数要查明原因为什么是负数。是付超了。还是之前记错了帐。
2020-12-24 11:27:57
如果是直接用于工程,可以这样做
2016-04-07 16:30:04
您好!如果您还没付款则:借:在建工程-工程物资,贷:应付账款。
2016-04-06 15:19:17
您好!是借:在建工程-工程物资,贷应付。
2016-04-07 15:03:17
你好好,没取得发票,入预付账款
2021-01-14 11:13:49
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