老师你好!公司注册资金10万,收到投资款10万。有5个 问
您好,按10W来申报印花税就可以 答
会计交接过来科目余额表是11月份,但是税务系统的 问
同学,你好 之前没有账吗? 答
个人所得税之前月份忘了申报一个人社保个人部分, 问
可以,可以在12月份补 答
家具厂到酒店安装,开发票名称 问
你好,这个是和销售家具一起收费的吗。 可以统一开销售货物类发票。 答
你好老师,物业公司支付健身器材,收到发票,怎么做账 问
可计入管理费用-低值易耗品 答

老师:年度所得税汇算时,会因招待费调整,而退所得税,可否在12月做分录调,如何做,如果现招待费10000元,未超收入的千分之五。
答: 您好,您是什么意思?是做退税的分录吗?
年度所得税清缴,公司亏损,但招待费超支,需交所得税吗
答: 招待费超支的金额调增应纳税所得额,与原亏损一起计算实际应纳税所得。超出部分并不需要单独交税。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
公司2019年的业务招待费为10000,收入为210000,那这边企业年度所得税可以扣除多少?
答: 你好,同学。 你这里是 210000*0.5%=1050 10000*60%=6000 可扣除1050








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