老师您好,我们公司聘请个人提供了咨询服务,给我们 问
需要代扣代缴个税。14000 元的话,应纳税额为 2240 元(计算方式:14000×(1-20%)×20%)。 答
2023年及2024年的银行流水未做账,现在做2025年可 问
您好,可以的,这个不影响的 答
老师请问当月需要计提本月增值税及其附加吗?报表 问
当月需要计提本月增值税及其附加。 答
想问下老师,之前年份因为成本不够,暂估过原材料,当 问
你好,冲销之前的分录,可以是之前相同分录,金额负数。也可以是相反分录,金额正数。 红冲之前的分录,借:应付账款,贷:原材料 取得的发票,借:原材料,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:应付账款 等科目 答
体育协会举办游泳比赛,获奖着按偶然所得缴纳个人 问
您好, 这个没有限制,都需要申报 答

老师,您好,请问一下,小规模企业,第一季度的时候全部开了3个点的发票,4月的时候按照3%交税了,在5月的时候收到税局短信说可以减按1%去申请退税,就去税局修改报表后退了3月开的发票的2%的税款回来。在第二季度的时候,因为合作问题,客户那边把第一季度开的发票都退回来了,说不合作了,我们就把发票红冲了,后来又说要继续合作,就又重开了相同含税金额的1%的发票给客户,导致第二季度总的销售额是正数,但是税款是负数,那是否可以申请退税,报表要怎么填写?
答: 您好,去税局修改申报表,按最后确定的交易额来申报。
老师,请问以前年度的销售发生部分金额退回,对方开具的红字发票,我方冲减的销项税能申请留底退税吗?含税金额几千万
答: 同学你好 你们可以直接申请退税
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
上月开的一张发票,没有进项,本月申报缴税,然后本月又把上月开的红冲了,想重新开,因为金额错误,而且本月会有进项进来,那上个月的发票红冲我们可以申请退税吗?如果我们这个月在申请退税之前开其他的发票,会不会这个税费被用来直接抵扣这个月开出的其他发票
答: 同学你好 可以申请的,这个不会的


黄小橘 追问
2020-12-23 12:13
张鹃老师 解答
2020-12-23 12:17
黄小橘 追问
2020-12-23 12:25
张鹃老师 解答
2020-12-23 12:29