老师,公司要和员工签订租车协议,这个租金是直接放 问
您好,这个的话是需要员工代开的 答
单选】某企业本月发生车间管理人员工资5万元,产品 问
制造费用分配率是 50000/(160+100)=192.31 A产品分配160*192.31=30769.6 B产品分配50000-30796.6=19203.4 答
A公司与B公司实际控股人为同一人(法人不同),A公司为 问
将A公司资金转入B公司,不合法 答
无票收入怎么做账呢 问
你好,与正常开票收入是一样做账,只是没有开发票而已 答
老师,所得税年报固定资产折旧摊销,如果发生的到期 问
您好,不是的,A105080表,当年处置的资产,当年应该填写上处置的资产原值和其累计折旧。 I不一样的,负债表是贷减借了 答
老师,新公司做的是内账,之前的会计直接做 借:管理费用-工资,贷:银行存款 这样发工资的,所以我按照她的套路走的,有几个员工是从集团过来的集团提他们叫了社保然后呢又让我们新公司负担,所以我现在不知道怎么做账,不知道社保医保要寄到什么科目,之前的会计做的帐就很不正规,可是能9月份的工资我按照她的套路走的已经入账了 我该怎么办
答: 您好!他们从您这里拿工资吗?
老师,新公司做的是内账,之前的会计直接做 借:管理费用-工资,贷:银行存款 这样发工资的,所以我按照她的套路走的,有几个员工是从集团过来的集团提他们叫了社保然后呢又让我们新公司负担,所以我现在不知道怎么做账,不知道社保医保要寄到什么科目,之前的会计做的帐就很不正规,可是能9月份的工资我按照她的套路走的已经入账了我该怎么办
答: 你好,社保医保这些都走的管理费用科目,是不是也有个人部分要扣回的?如果是在发工资时就扣回来,你的工资最好计提下,因为一般都是次月发工资的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
发工资,做账可以不预提,根据当月实发工资直接做账。借:管理费用 贷:银行存款
答: 最好不要这样,一般公司都是本月发放上月工资,很少有当月月末发放本月工资的。 如果通过应付职工薪酬科目核算,加入3月5号发放2月份工资, 那么在发放工资的时候会把2月工资支出的管理费用计入3月份的损益当中,与权责发生制不符。 所以一般都是在2月末先计提工资计入应付职工薪酬,在实际发放的时候在通过应付职工薪酬科目核算