老师 幼儿园的学费5个月 收进来9月先 做预收 9月底转9月的收入 都没有开票 10月也是这样转收入 11月的时候 有个别家长来开票 开9.1-1.31的5个月的学费 那么票开出后 11月账里怎么处理?针对a学生开票的 是不是要把之前转的收入都红冲 然后重新做一笔这次开票的金额吗?
果果
于2020-12-14 17:19 发布 864次浏览
- 送心意
何江何老师
职称: 中级会计师,高级会计师,税务师
2020-12-14 17:20
你好同学是的这样处理是可以的同学
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你好同学是的这样处理是可以的同学
2020-12-14 17:20:02

您好,一次性收到五个月款项,借:银行存款 贷:预收账款 应交税费-销项 营业收入(9月份的)
2020-12-14 22:26:07

开发票看家长那边的意思
一般年末报销年末开就可以
做收入按月确认
需要自己做一个统计表
2020-11-15 10:14:59

你好
后面可以开红字发票 原来的发票不用退回 把红字发票给客户就可以
2020-12-21 16:34:00

可以,这个可以的,先做借银行 贷预收 应交增值税,之后按月做,借预收 贷主营业务收入
2020-12-09 13:54:19
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