老师你好!我在公司做的是外账 ,8月份的我们公司已经缴纳7000的增值税 但是我们公司对外财务报表上借方还在显示进项税40多万,以前没有缴纳过进项税 公司一直都是进项多也没有交过税,现在老板要求缴纳增值税,财务报表上进项税40多万 怎么调整 谢谢
张静
于2016-09-20 15:35 发布 894次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-09-20 15:44
有一部分是进项税过期未认证 ,账上做进项税额处理的 有一部分已经做账了,进项税票还未认证,公司业务较多,当月认证进项税票都是前2个月左右的 ,账上40多万 有跟多票还未认证
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你好,是什么原因造成的有进项税额40多万
2016-09-20 15:36:47

你好,对的,
2020-02-26 09:26:25

您好
应交税费-应交增值税-转出未交增值税 余额在借方表示进项小于销项要缴纳增值税
2019-12-11 21:29:30

你好 结转进项时
借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额
结转销项时
借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税
结转进项税转出时
借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税
1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;,
2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录:
借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税
缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款
2020-04-16 10:29:38

你好!
对的!
2018-11-08 17:29:31
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