老师:您好!请问一下我公司12月31日给老板发了一笔 问
是的,你的理解是对的。 答
老师好,我们是国企下面的子公司,昨晚收到一个集团 问
借利润分配应付利润贷应付利润, 借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润 未分配利润的金额这个得是计提了盈余公积之后的 你的未分配利润是多少 答
老师您好!我是个体工商户,1一3季度是核定征收,其中3 问
那不可以,你没有成本的话,你会算清剿需要纳税调增,因为,你一整年都要查账征税 答
老师,公司购买厂房,300万,让对方开票,对方说所产生的 问
你好进项税额300*9%=27 附加税72*12%=8.64 土地增值税不好算 答
这个票开的对么?银行给我开的,贷款利息发票 问
对呢 利息对应的就是贷款服务呢 答

应收,预收应付,预付其他应收,其他应付如果要手工出报表要怎么取数?是按科目余额表的期末余额吗?
答: 您好,是的,您的理解非常正确。
科目余额表其他应收贷方余额,做报表时,重分类到了其他应付,结果报表其他应付为负数了,就让他负数,还是再把它放到其他应收去?
答: 你好,把它放到其他应收款里面。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
请问老师,财务科长每月让我做一个往来科目余额表,就是把金蝶里面的应收、应付、预收预付、其他应收应付导出来,如下图,把资产类的贷方余额调成借方负数,负债类的借方余额调成贷方负数,说领导要是问起来好查账,我没明白这个是怎么个查法?怎么个情况?能麻烦你分析一下吗?
答: 你好,学员,稍等,老师看看







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学堂用户_ph286012 追问
2020-12-12 06:46
小林老师 解答
2020-12-12 07:24
学堂用户_ph286012 追问
2020-12-12 07:36