请问老师,财务科长每月让我做一个往来科目余额表,就是把金蝶里面的应收、应付、预收预付、其他应收应付导出来,如下图,把资产类的贷方余额调成借方负数,负债类的借方余额调成贷方负数,说领导要是问起来好查账,我没明白这个是怎么个查法?怎么个情况?能麻烦你分析一下吗?
大可爱????
于2022-04-12 15:10 发布 661次浏览

- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
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您好,这些都是反应企业的往来
2022-03-08 06:46:49

科目余额表可以只有1级,也可以明细,这个不是固定的。
2020-03-07 16:24:23

您好,是的,您的理解非常正确。
2020-12-12 00:15:43

你好,学员,稍等,老师看看
2022-04-12 16:35:42

你好,把它放到其他应收款里面。
2022-05-06 12:03:27
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