请问老师,财务科长每月让我做一个往来科目余额表,就是把金蝶里面的应收、应付、预收预付、其他应收应付导出来,如下图,把资产类的贷方余额调成借方负数,负债类的借方余额调成贷方负数,说领导要是问起来好查账,我没明白这个是怎么个查法?怎么个情况?能麻烦你分析一下吗?

大可爱????
于2022-04-12 15:10 发布 741次浏览

- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
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你好,把它放到其他应收款里面。
2022-05-06 12:03:27
你好,学员,稍等,老师看看
2022-04-12 16:35:42
你好
应收的贷方余额:代表多收了对方款项,是预收账款的意思
应付的借方余额:代表多付了对方款项,是预付账款的意思
其他应收的借贷方余额:借方代表其他应收未收回的款项,贷方代表其他应付未付的款项
其他应付的借方余额:代表其他应收未收回的款项
2022-04-12 21:47:35
您好,这些都是反应企业的往来
2022-03-08 06:46:49
你好,是的,需要你做这步调整的
2020-02-07 09:01:31
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