老师,我们老板充值2000元,送200元的充值卡赠送给客户后,拿来财务室报销2000元,请问报销时如何写分录做帐?

一笑而过
于2020-12-10 15:12 发布 1172次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-12-10 15:29
你好这个老板充值2000元是充什么值? 你说的 这个充值卡200送给客户了 其他的2000还是公司以后要用的吗。 这样好判断科目
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你好这个老板充值2000元是充什么值? 你说的 这个充值卡200送给客户了 其他的2000还是公司以后要用的吗。 这样好判断科目
2020-12-10 15:29:12
您好
● 借:业务招待费 1101.9贷:其他应付款-个人垫付款 1101.9
● 如果这笔费用是从公司的账户直接支付的,则可以直接入账:
● 借:业务招待费 1101.9贷:银行存款或现金 1101.9
2023-12-31 09:59:43
你好,借销售费用-销售折扣200,贷银行存款200,借银行存款1000,销售费用200,贷主营业务收入1200
2019-06-19 11:44:30
借;银行存款 10000 销售费用 800 贷;预收账款 10800
2017-11-06 20:30:00
您好,其实应该这样来核算的,收到充值款时,借;银行存款,销售折扣,贷:预收账款(实收及赠送金额)。实际消费时,借;预收账款(按实际总消费额),贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税。这里的折扣金额是不好计算出来的,也没有按总的消费额来推算折扣,是推算不出来的。
2018-03-11 14:39:35
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meizi老师 解答
2020-12-11 10:55