送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2023-12-31 09:59

您好
  ● 借:业务招待费 1101.9贷:其他应付款-个人垫付款 1101.9
  ● 如果这笔费用是从公司的账户直接支付的,则可以直接入账:
  ● 借:业务招待费 1101.9贷:银行存款或现金 1101.9

冉悦妈妈 追问

2023-12-31 10:01

就是按实际消费入账就行了,这个是领导个人垫付后期来财务直接报销的

王超老师 解答

2023-12-31 10:02

是的,你这个一般是通过其他应付款来过渡的

冉悦妈妈 追问

2023-12-31 10:03

好的,明白了,谢谢老师,元旦快乐!!

王超老师 解答

2023-12-31 12:19

不客气,祝你一年有好心情

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同学,你好 一般是货物到了,发票未到
2022-04-18 10:33:19
你好,借;银行存款,贷;应交税费——某某税款 需要知道具体是什么税款,才知道该如何做结转分录的
2019-10-11 11:57:50
你好 没开票的收入你收款了可以做无票收入的 这个是要交税的 你暂估是因为不清楚金额吗?
2019-11-15 16:01:01
虚假暂估才风险大,真实业务暂估是允许的,很正常的
2024-11-05 10:48:09
您好,这个的话是等到收到发票的时候再冲红回来
2024-08-22 17:09:16
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