送心意

杨英老师

职称中级会计师,税务师

2020-12-10 14:33

同学你好,1、账实不一致要去查原因,如果你刚接手,就以你实盘为准。2、其他应付款贷方有余额查实是否是欠法人款项,如果属实没什么大问题3、要交社保,没开通账号要去社保局咨询。每个月要纳税申报,即使为0

学无止境 追问

2020-12-10 14:36

哦,怎么知道是不是欠法人款项呢,实际业务是公账转私账的钱,然后用私账的钱去付电费 房租什么的,

杨英老师 解答

2020-12-10 14:40

那最大可能是做账时没有冲其他应付科目造成的,这个只能查实后去做调整,将其他应付款科目调平

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相关问题讨论
你好,需要调整 借;其他应付款——社保费 贷;相关 科目
2016-09-02 10:22:59
您好,直接做凭证,借;其他应付款-社保,贷;其他应收款-社保,按其他应收款-社保的余额转。
2017-06-29 10:46:30
剩下的可以冲减工资费用
2018-10-10 11:49:14
您好!是的。
2017-03-17 10:40:12
其他应付款借方有余额还是贷方?
2021-08-19 11:49:43
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