老师,我们有一个供应商每个月都月底是将部分商品打折的,我们只需付打折后的金额,那平时进货时我是按没打折的金额录的,到月底的时候应付账款是没打折前的总额,请问我应该做一笔什么分录呢?

LLL
于2016-09-19 09:22 发布 730次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论
您好!您用红字直接冲减多计提的金额就好了。
2016-09-19 09:23:47
您好,首先是要查明是哪一边的记账错误。如果确定是你们的差异
借,管理费用等
贷,应付账款
或者是相反的分录
2022-03-18 09:53:38
嗯嗯可以的,这个关系不大
2019-11-19 19:18:35
你们那个供应商那里还买东西吗?多余的钱要拿回来吗?是否打算做预付账款?
2019-09-05 11:32:12
你好
借;应付账款 4400,贷;银行存款4000,营业外收入 400
2019-12-31 09:12:21
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