老师,股东分红对应怎么做会计分录? 问
给股东分红 计提应付股利和个税 借:利润分配-未分配利润 贷:应付利润 应交税费-个税 支付股利 借:应付利润 贷:银行存款 支付个税 借:应交税费-个税 贷:银行存款 答
老师,那营业外收入可以填入纳税调整减少额是吧? 问
这个营业外收入是什么业务的? 答
老师,一般纳税人收到银行退回手续费怎么做账(银行 问
借:财务费用(红字) 借:银行存款 答
业务招待费的扣除标准是销售(营业)收入 × 5‰吧,老 问
你好,他是按照营业收入的千分之五 发生额的60%的哪个小按照哪个来抵扣 答
咨询下,押金转房租 双方的会计处理分录。针对这 问
借:管理费用-房租 贷:其他应收款-押金 借:其他应付款-押金 贷:其他业务收入 不存在风险的,正常开票做账就行 答

老师请问 这前挂应付账款 4400 后面实付4000 这400和供应商谈好了不用付了 这笔分录应该怎么做。账是之前挂起的。
答: 你好 借;应付账款 4400,贷;银行存款4000,营业外收入 400
请问,公司与供应商之间的应付账款差异,该怎么写分录呢?
答: 您好,首先是要查明是哪一边的记账错误。如果确定是你们的差异 借,管理费用等 贷,应付账款 或者是相反的分录
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
7月份收到其他公司的电子承兑20万,然后在同月份转让给我们公司的供应商,之前欠供应商应付账款96810元,想问这分录怎样做,多出来的承兑钱都怎样做,另外7月份没做这笔账,8月份可以做吗 备注:我们公司是河南升孚实业有限公司 。前后都怎样做
答: 你们那个供应商那里还买东西吗?多余的钱要拿回来吗?是否打算做预付账款?








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