送心意

玲老师

职称会计师

2020-12-08 17:50

你好
出纳收款时 记其他应收款 出纳名  
转到银行时 
借银行存款
贷其他应收款

追问

2020-12-08 17:57

没有收款
那笔钱先不入账

玲老师 解答

2020-12-08 18:01

你好
那就先挂出纳 的往来就可以  
借其他应收款 出纳 
贷预收 账款  付款方

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相关问题讨论
你好 出纳收款时 记其他应收款 出纳名 转到银行时 借银行存款 贷其他应收款
2020-12-08 17:50:32
你好,不需要挂应收账款,固定资产处置时,将固定资产账面价值、处置过程中的相关税费转入固定资产清理,本题无处置费用,因此固定资产清理金额就为账面价值50
2021-04-15 10:43:50
收到专项资金 借:银行存款 贷:递延收益 购买固定资产 借:固定资产 应交税费 贷:银行存款
2019-12-25 15:41:04
你好,这个是没有问题的,内张自己看明白老板看明白就行
2019-10-16 16:31:42
你好同学,分录是正确的
2021-12-09 18:58:11
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