请问一下,我们公司是工业公司,主要出售厂房(做固定资产清理),一般收到客户房款,都是打到出纳个人账户(房款开发票的时候再做固定资产清理),然后再由出纳转到公司账户,或者是直接支付其他费用,这个要怎么入账?是做缴存现金入账,还是其他应付款?
陆
于2020-12-08 17:30 发布 1018次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2020-12-08 17:50
你好
出纳收款时 记其他应收款 出纳名
转到银行时
借银行存款
贷其他应收款
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你好
出纳收款时 记其他应收款 出纳名
转到银行时
借银行存款
贷其他应收款
2020-12-08 17:50:32

你好,不需要挂应收账款,固定资产处置时,将固定资产账面价值、处置过程中的相关税费转入固定资产清理,本题无处置费用,因此固定资产清理金额就为账面价值50
2021-04-15 10:43:50

收到专项资金 借:银行存款 贷:递延收益 购买固定资产 借:固定资产 应交税费 贷:银行存款
2019-12-25 15:41:04

你好,这个是没有问题的,内张自己看明白老板看明白就行
2019-10-16 16:31:42

你好同学,分录是正确的
2021-12-09 18:58:11
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陆 追问
2020-12-08 17:57
玲老师 解答
2020-12-08 18:01