- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
2016-09-18 08:43
跨月的话,作废不好吧!而且数额比较大,这样做根本不合理吧?
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借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费
如果没有成本会缴纳比较多的企业所得税的
你可以做暂估成本的处理
2016-09-18 10:00:26

你好,是九月份儿吗?把发票收回作废。下个月有成本费用发票在开,想合理避税就要统筹好进项税票,
2016-09-17 20:25:00

你好!红字冲减暂估的,然后做正确的
2017-11-01 16:51:22

你好,先把预提的成本分录红冲,然后根据取得的发票做相应分录
2022-04-01 16:33:58

你好,需要计入去年的账务中。
2019-06-19 10:54:06
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2016-09-17 20:25
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2016-09-18 08:46