公账已转货款,对方专票开错,需隔月重开,账务如何处理?
会计人生
于2020-12-06 16:44 发布 1939次浏览
- 送心意
王娟老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

你好,发票上信息有误,跨月需要开具红字发票冲回,再开具正确的发票。
收到红字发票冲回已记的入库存,并做进项税转出;
再收到正确的发票后,重新记入库存并抵扣进项税。
2020-12-06 16:45:53

当月的可以当月收回作废重开,隔月的可以先申报,收回后红字冲销重开
2017-12-05 17:01:40

红冲,借:主营业务收入,应交税费贷:应收账款
2018-03-13 09:42:38

你好
当月认证了吗
2021-03-26 10:54:23

你好,您把普票收回后再开票系统里开出负数就可以了,重新开具正确的蓝票
2019-01-23 13:46:58
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