老师,取得现代服务的咨询服务费发票不能做进研发 问
您好,可以的,这个能做进项的,也能抵扣 答
老师您好 设备维养开发票 规格型号这里可以不填 问
那个不需要填写的哈 答
老师:小规模是不是也可以收专票,但是只能按普票来 问
您好,这个最好不要收专票 答
您好,凭证做到 12 月份了,才发现 4 月份的账不平,需 问
你好,如果是资产负债表不平的话,你要反结账过去。看哪一个科目或者哪一项业务没有做。 答
我公司因认证需要发生境外人员在境内所得,代扣代 问
可以 但是抵扣不了所得税 答
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12月末期间结转完,是不是要把本年利润结转到未分配利润才能结账和出报表?如果没有把本年利润结转到未分配利润,就出报表了,那报表是不是错误的?用友T3怎么操作?
老师,请问金蝶标准版,是不是要操作期末结账以后,财务报表才能采集到最新录入的数据,如果结账以后,发现数据有误,应该怎么操作?是反结账吗?
用友t3前年度2018年有误,反结账修改后,再从系统管理结转2018年的总账后。再登录2019年账套的时候,余额表里就只有18年的数据,19年的发生额没有了,怎么办?


226899 追问
2016-09-14 13:14
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2016-09-14 13:26
吴月柳 解答
2016-09-14 13:09
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