老师您好,我想问下,如果上月计提工资50000元,本月实际发放45000元,这个会计分录怎么做的?多计提的要怎么处理
22年初协议14班王书素
于2016-09-12 15:04 发布 1255次浏览
- 送心意
李老师
职称: 注册税务师,中级会计师
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如果退回时是借,银行存款,贷,应付职工薪酬的话,那是否需要冲减前面的10万呢,我发现如果入这个科目的话,那么查看应付职工薪酬科目的话金额就多了,重发的部分就是不是重复算了
2024-08-04 07:52:56

您好 公司每月计提工资的依据是考勤表跟公司薪酬制度 借 管理费用 借 销售费用等 贷 应付职工薪酬
2020-07-10 07:08:55

你好 你做借以前年度损益调整贷应付职工薪酬-工资 借 利润分配-未分配利润贷
以前年度损益调整
2020-07-08 16:19:10

你好!计提工资的时候,借管理费用-工资等 贷应付职工薪酬
支付的时候,借应付职工薪酬 贷银行存款 应交税费-应交个人所得税等
2020-04-01 09:53:40

借以前年度损益调整贷应付职工薪酬。
借利润分配贷以前年度损益调整。
2020-03-13 14:47:25
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