老师,北京注册的公司,可以在武汉申报税费和开具发 问
可以在武汉的网上开票和申报税的 答
老师,请问一下,公司要转股,现在账上有固定资产,请问 问
同学,你好 不影响的 答
老师,我我们其他应收款,有22年10月之前的60多万,由 问
是的,就那样处理就行 答
老师,生产企业给客户报价,怎么算报价? 问
关键是你想赚多少钱,就从成本的基础上加上赚钱的比例 答
老师,请教个问题:公司从村里租赁了房子作为职工宿 问
预付房租 借:预付账款-房租 贷:银行存款 按月摊销 借:管理费用-房租 贷:预付账款-房租 答

公司如果以金蝶系统供应链,入库和出库材料来确认收入和成本。但是发票往往比较滞后,可能会跨月。这种应该怎么处理
答: 这个会影响你的入账,因为这样的情况,货物已经到了,可能发票没有,就是只能暂估入库处理。
老师,金蝶K3系统,在2月暂估了一笔入库,在供应链自己做了暂估,但十月的时候发票回来的?在供应链怎么处理?金蝶K3系统,在2月暂估了一笔入库,在供应链自己做了暂估,但十月的时候发票回来的?在供应链怎么处理?
答: 做个红冲单据把2月暂估冲去,再根据发票做蓝字入库。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
用友u8供应链应收因为公司是按照发出商品确认收货,所以比如9月份有销售出库10件商品,实际没有开票,但是在系统里还是根据出库单生成了销售发票,确认了收入。那到了10月份实际开票了之后,怎么处理销售模块的账务?
答: 在用友U8供应链中,对于这种情况,可以按照以下步骤进行处理: 1.冲销9月份的销售出库单:在供应链系统中,找到对应的销售出库单,进行冲销操作。这样可以将9月份的销售出库单金额冲减为0。 2.创建10月份的销售发票:在供应链系统中,根据10月份的实际开票信息,创建新的销售发票。确保销售发票的金额与实际开票金额一致。 3.确认销售收入:在财务系统中,根据销售发票的金额,确认销售收入。可以选择将销售发票金额记入对应的会计科目,如“主营业务收入”等。 4.进行账务处理:根据公司的财务管理规定,进行相应的账务处理。例如,如果公司使用权责发生制,则需要将销售收入和成本进行配比,并计入相应的会计期间;如果公司使用收付实现制,则需要将实际收到的货款进行账务处理。 5.核对账目:最后,核对供应链系统和财务系统中的账目,确保数据一致。如果发现有差异,需要及时查明原因并进行调整。





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