老师,我我们其他应收款,有22年10月之前的60多万,由于更换会计人员,已找不到明细账。可以写个说明,这些钱都转给法人,22年之前账本没有记载的账款,再有纠纷,全部由法人承担,然后签个字。

小鱼
于2025-11-17 15:52 发布 77次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2025-11-17 15:53
是的,就那样处理就行
相关问题讨论
你好,需要的科目直接对冲,
借其他应付款
贷其他应收款
2025-01-15 12:53:14
做报表的时候需要重分类的
2024-08-12 15:48:24
您好,这样的话往来的冲掉了,那么收入成本日常累加就可以的
2024-07-15 14:52:36
你好,不是同一个明细,是不能对冲的
需要把其他应收款收回,然后把其他应付款支付
2024-04-23 10:11:07
你好,可以的,可以这样。
2023-12-28 08:36:14
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