老师,我上个月暂估了原材料,这个月发票回来了,我应 问
暂估入库 借;原材料 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商 原材料(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 答
老师,分公司非独立核算,申报这块怎么申报?资产负债 问
除了所得税合并在一块其他的都是自己申报自己的 财务报表和所得税的都是合并报表。 答
延续之前个税申报都是这个月申报,这个月发放。好 问
你好,这个月零申报一个月就行。 答
老师弥补以前年度亏损怎么算,我们现在是第七年了 问
你好,麻烦发下A106000表单 答
你好老师!个体户要不是定期定额户,那是不是和企业 问
同学,你好 是的,需要做账 答
社保和公积金是根据这里的基本工资还是合计工资确定的?
答: 看你自己单位老板 一般老板都是基本工资缴纳
公司社保、公积金的银行扣款和工资表合计数上对不上?具体该怎么办?
答: 没有人可以回答吗?
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
每月计提工资、社保、公积金,但只交了社保、公积金,未发工资的分录怎么做计提时:借:管理费用-社保、公积金、工资 ,贷:应付职工薪酬-社保、公积金、工资缴纳社保、公积金时:借:应付职工薪酬-社保、公积金 , 贷:银行存款、其他应收款-社保、公积金(个人部分)那么未发的工资怎么处理
答: 你好 ; 没有发放的工资 挂在应付职工薪酬-工资 贷方放着就行了。
李老师 解答
2016-09-12 14:46
李老师 解答
2016-09-12 14:50