我去年有比借研发支出,贷应付帐款,这笔款一直没付,老板说发票可能是当时外面找来的,以前的会计就把这分录一直挂账上,我能不能直接把这个分录给冲了 就当这比业务从来没有发生过,但是那张发票怎么处理呢? 我把那张发票撕下来,说当时预估的行吗? 而且我又没有抵扣过税金,也没有结转过损益 我是小规模的
小猪猪
于2016-09-11 11:39 发布 680次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
相关问题讨论

你好!可以的,
2016-09-11 11:43:40

借:银行存款/应收账款等
贷:主营业务收入
应交税费—应交增值税销项税额(销项税额)
按具体情况,将研发支出资本化或费用化。
借:管理费用(或无形资产)
贷:研发支出—费用化支出(或资本化支出)
2019-03-19 16:06:09

你好,小规模不能抵扣增值税,你价税合计做账就可以,购车发票和支付的车辆购置税记固定资产,借固定资产贷银存
2018-10-29 10:26:15

这个贷方不涉及实收资本的
2019-05-15 13:27:58

借研发支出
贷应付账款、
应交税费代扣代缴增值税。
借应交税费代扣代缴增值税,
贷银行存款。
2024-01-14 13:19:28
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息