你好,老师。我想问问,知乎有人答复我,大概原理我懂, 问
同学您好,老师正在解答,请稍后。 答
老师,增值税计提科目怎么写 问
你好,就是你们确认收入的分录 答
内账要价税分离吗,要是不分离,费用和收入都按含税, 问
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我们没分配股息和红利,不让填0 填了1也不行,咋回 问
你好,当年有股权转让发生吗 答
老师,企业招聘了残疾员工的话,企业可以享受什么 问
最主要的是 残保金有减免优惠 答
发放职工福利,是直接写借:管理费用-福利费 贷:银行存款,还是写借::管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费;借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款?
答: 这个的话,要通过应付职工薪酬,过度一下的哈
公司小明来报销员工聚餐费,银行转账给他本人 借:管理费用-职工福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利费 还是这样做 :借:管理费用-职工福利费 贷:其他应付款-小明 借:其他应付款-小明 贷:银行存款
答: 你好!直接第一种做法为好!
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
员工聚餐的报销5001.借:管理费用-福利费500元贷 其他应付款-张某500元2.借:管理费用-福利费500元贷:应付职工薪酬-福利费500元借:应付职工薪酬-福利费500元贷:其他应付款-张某500元1和2哪个是对的
答: 您好,同学,第二种对。
比如说职工聚餐 分录是借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款 还是 借:管理费用-福利费 贷:银行存款
职工福利费是直接借:管理费用~福利费贷银行存款或现金,还是借:管理费用~福利费 贷应付职工薪酬~福利,发放时借:应付职工薪酬~福利费 贷:银行存款或现金
我做福利费:1.借:管理费用–福利费 贷:应付职工薪酬–福利费2. 借:应付职工薪酬–福利费 贷:其他应付款那汇算清缴职工福利费是填第一部的金额,还是第二部的金额?
在做职工福利费时,借:管理费用--职工福利费;贷:现金或银行存款;在月末结转时,借:管理费用--职工福利费;贷:应付职工薪酬--职工福利费。这样对不对