送心意

微微老师

职称初级会计师,税务师

2020-11-27 09:01

你好,应交增值税借方=101+111,也即是她的三级科目相加后的结果
两个在贷方的,销项税的税额以及进项税转出的数据在贷方代表增加,也是对的呢

焕然 追问

2020-11-27 09:33

我以为是这些没有余额,

微微老师 解答

2020-11-27 09:34

您好,是有余额的呢

焕然 追问

2020-11-27 09:36

从11月开始,我增加一个待认证进项税额科目,有收到购货专票未认证的,都入到这个科目里,等要抵扣当月,比如要抵扣50万再做
借应交税费-应交增值税-进项税额    50万
贷:待认证进项税额        50万,是吗,
然后再结转出来,以前的就不管了,直接跟以前会计一样,直接结转,

微微老师 解答

2020-11-27 09:39

您好,也可以这样做的

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你好,应交增值税借方=101%2B111,也即是她的三级科目相加后的结果 两个在贷方的,销项税的税额以及进项税转出的数据在贷方代表增加,也是对的呢
2020-11-27 09:01:50
是因为当月没有做增值税结转分录造成的挂有余额。
2019-04-24 19:21:22
您好,是软件自动过账的吗?怎么会出现这种情况呢?您先核查下原因。
2022-01-12 17:18:19
你好,按照销项金额结转 借:应交税法-应交增值税(销项税额)把销项税写上 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 但我看你就后面4个有余额
2019-01-17 10:20:08
是的,需要结转
2017-02-08 21:45:16
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