老师你好,我是24年5月接手的账,然后账上固定资产体 问
你好,你知道业务的话,最好是补上。之前没有做进来的需要补上。如果补不了的话,做盘盈 答
老师,我们有一个项目的农民工才报到我这参保时间 问
您好,你可以正常录入职时间,然后没有工资0申报就可以 答
本单位出售的固定资产按13%的税率交税,在申报增值 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您的业务招待费多了,有一部分可以不入账吗? 问
同学,你好 可以不入账,但你银行存款要对的上 答
麻烦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好,我给你解答 答

发放职工福利,是直接写借:管理费用-福利费 贷:银行存款,还是写借::管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费;借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款?
答: 这个的话,要通过应付职工薪酬,过度一下的哈
1、企业节日发放福利时,我看到实操里面借记应付职工薪酬—福利费,贷记银行存款减少。 借:管理费用——福利费 贷:应付职工薪酬——职工福利 借:应付职工薪酬——职工福利 贷:银行存款 能不能直接 借:管理费用 贷:银行存款
答: 你好,个人建议是先计提,然后支付
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
员工退回过节福利费,用应付职工薪酬过度的话分录是不是应该借:银行存款 贷:应付职工薪酬职工福利 借:应付职工薪酬职工福利 贷:费用福利费
答: 你好,是的,您的分录处理正确









粤公网安备 44030502000945号


