我们收到一张增值税专用发票金额321000元,而按合同上我们该实际付的金额是231000元。(备注:还有尾款)那么分录是不是这样的: 借:在建工程-规划设计 311650.49 应交税费-应交增值税(进项税) 9349.51 贷:银行存款 231000 应付账款
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于2016-09-09 11:15 发布 768次浏览
- 送心意
李老师
职称: 注册税务师,中级会计师
2016-09-09 11:24
这样的发票如何认证?
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这个需要看你做账咋做的,1.一般是当月的,.应交增值税转出未交增值税 这个上期留底借方一般也是可以抵扣,4.应交税费待认证进项 这个还没有认证的可以后续抵扣的
2020-01-10 10:17:54

您好
请问勾选确认后填附表一了么
2020-01-11 14:26:32

在建工程-规划设计 311650.49
应交税费-应交增值税(进项税) 9349.51
贷:银行存款 231000 应付账款90000
2016-09-09 15:10:12

是的
2016-09-09 11:19:02

你好!建议计入购买商品,接受劳务支付的现金
2017-07-11 15:43:01
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李老师 解答
2016-09-09 11:19
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2016-09-09 11:25